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索引号:0001152802SJ/2025-00042 主题分类:审计
发文机构:审计局
成文日期:2025-05-23
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主题分类:审计
发文机构:审计局
成文日期:2025-05-23

玉泉区审计局“四举措”推动2025年部门预算执行审计

发布日期:2025-05-23 11:44

来  源:审计局

朗读

玉泉区审计局扎实开展2025年部门预算执行审计工作,此次审计聚焦预决算管理、财政财务收支情况、资金使用绩效等重点内容,助力推动财政预算管理规范统一。

一是加强审前学习,深化研究型审计。通过参加上级审计部门、财政部门等各项培训,补充学习财政预算管理政策调整、部门决算工作开展情况、政府债务审计、国有资产管理、政府采购管理等最新政策,掌握新内容新变化,做深做实审前研究。

二是数据分析先行,科学开展审计。在对预算单位本级及二级单位开展现场审计之前,采集预算单位的财政数据、财务数据进行标准化处理、数据分析,初步形成疑点后,通过现场审计进一步查深查透。统筹现场审计业务分析和数据分析双向发力,提高部门预算执行审计的效率与准确性。

三是强化预算绩效管理,落实“过紧日子”要求。围绕财政资金使用绩效,加大对预算绩效管理及其实施效果的审计力度,重点关注大额项目支出效果、专项资金预算执行效率、政府购买服务绩效、转移支付项目绩效。

四是结合一体化系统,关注预算管理规范性。审计组根据预算管理一体化系统的规范要求,及时跟进系统完善更新情况,审查各部门预算编制相关基础信息录入、预决算编制、财务会计核算、资产管理等系统模块的管理使用情况,查找各部门在使用、运行系统方面的问题,填补漏洞,进一步规范部门的预算管理工作。